老师下午好,社保补差额从2024年7月份到11月份这5个月的差额已经在2025年1月23号缴款成功了,那这几个月补差额的分录怎么做, 涉及损益的可以通过以前年度损益调整分录,小企业也可以采用未来适用法。 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 还有这账是记在2025年1月份的账上吗? 未来适用法就记在1月份账上 还是在2025年5月份申报2024年年报时调整呀? 也可以在这个时候调整,保证账做了就可以了。
报今年1月份个税时忘了调增社保那部分的扣除金额,应为356.07,实际上报336.71(还是按照20年的社保扣除的),导致每人的工资少报了19.36。已经扣款了。怎么处理?在申报2月份个税时加上差额19.36可以吗?
老师能帮我解答一下关于个税的问题吗,我们公司是每个月5日发上个月的工资,每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资,那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资,就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录,这怎么办,她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错,也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢?
您好,老师,我问下我们公司有个人去年是做了一年工资,今年1月份的有去年1-8月的医疗补差,但是今年2月份的时候才出来的,1月底这个补差医疗部分,1月份的时候已经全部缴纳了,那2月往账里做的话没有这个人,但是这个钱又缴纳了,我怎么做呢,我们一月份缴纳了,2月份他就不干了,1-8月补交的是在2月份出来的交掉了。
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
郭老师,你好。就是进出口那个,2024.12月份,税务说我们2021,2022,2023年的海关出口数据,比我们每年申报的金额大。前两天已经在税务更正申报了2021,2022,2023年12月份的增值税,把差额都补到每年12月份,申报了。因为大部分收入全部计入到2024年了。现在2024年收入,调减100万,2021,2022年,2023年收入填增了合计金额有100万。成本发票也在做在2024年了,2024年的成本也要填减60万,2021~2023年,成本也要增加60万。所以收入,成本都调到以前年度去了,也补交了购销合同印花税。2021年12月补了一点,2022年,补了一点,2023年补了一点,总共300多块钱,这个印花税,怎么做会计分录,谢谢。