您好 一般是先做季度的企业所得税申报 然后汇算清缴
2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
老师,马上要第一次做企业所得税汇算清缴了,有点困惑,是做汇算清缴先还是2022年第一季度企业所得税申报先?
老师,第一次做企业所得税汇算清缴,有点困惑,是做汇算清缴先还是2022年第一季度企业所得税申报先?
2022年度未做企业所得税汇算清缴,2023年第一季度可以用2022年度亏损弥补企业所得税吗?
老师,先报一季度的企业所得税还是先汇算清缴去年的在报第一季度企税呢?
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
投资款申报印花税的时候应该选哪个合同?
老师支付银行短信费30远怎么写分录,是管理费用还是财务费用
租赁合同按什么金额计提印花税,含税还是不含税的金额
您好电汇后被退回,又重新成功汇出,做分录需要银行存款一进一出都显示痕迹吗
成本票不够,这个暂估成本的分录对吗,可以这样做吗
计提社保得时候是个人和单位缴纳得全额计提,还是只计提单位缴纳部分
小规模外贸企业,只出口,现在寄给客户的样品不合格,所以供应商那边就不收我们的钱,那我们之前已经收了客户的货款,并且计入了预收账款,现在客户也不用我们退货款,供应商那边也不用我们付产品打样的费用,那现在如何财务入账呢?
汇算清缴企业资产总额和从业人数平均值是四舍五入吗
老师,去年购买的车辆采用年限平均法提的折旧,今年可以使用一次性扣除政策吗
老师,现在就是有个情况就是2021 年成立的公司,一年都没业务,我当时把开办费放在管理费用里面了,本来应该放在长期待摊费用里面的话,我每个季度所得税就是零申报的,2021年放在管理费用里面,就导致一年都是亏损50多万了,税法是认为筹建期是不作为亏损年度的,那我汇算清缴就要调增50多万。我这种情况是不是要先做汇算清缴先
这个亏损的话 可以现在季度的 也可以做汇算清缴 反正不涉及到补税
先做汇算清缴,那么我的企业所得税上面应纳所得额就是零,就不是负数了是吧?那2022年第一季度的企业所得税申报上面的数字怎么填?
是的 不是负数 是0 2022年第一季度的企业所得税申报上面的数字根据1季度的利润表填写啊
哦!那老师2021年第四季度利润总额是亏损50万,2022年第一季度假如主营业务收入是30万,成本是24万,利润总额1季度还是亏5万,那第1季度利润总额填的累计数是-5万还是-55万啊?
第1季度利润总额填的累计数是-5万
老师,这个数是做了汇算清缴之后第一个季度申报的数才是-5万吗?如果是先做第一季度申报,利润总额是多少?
不管做不做 利润总额都是-5 利润表只体现当年的
利润总额不是填累计数吗?
利润总额填利润表的累计数 利润表是当年的
哦!还是第一次做。 是不是第1季度上面填的数就是我们第1季度账面上的当季累计数,只是接下来好几行会有上年类似弥补亏损数自动带出-50万是吗?先做了汇算清缴,那么上面度应纳税所得额那栏就是零,没做就会带出-50万是吧
第1季度上面填的数就是第1季度账面上的当季累计数 我这边一季度 是不可以弥补亏损的 要二季度才可以
老师,我这种情况怎么弄更好
您去年没有亏损 不需要弥补亏损 所以先季度申报或者汇算清缴都是可以的
老师,2021年年底账面是亏损50万,汇算清缴调增50万,那么我这个会计上要做凭证吗?
汇算清缴调整 不需要做凭证的
就是调表不调账吧!那老师2023年汇算清缴如果当时开办费中没有业务招待费就调减50万是吧!筹建期有70000元招待费的话,应该就是调减472000是吧
就是调表不调账 是的 2023年汇算清缴如果当时开办费中没有业务招待费就调减50万 后面有业务招待费的话 是的