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老师好,公司以前没有账,现在建账,有库存商品是废铁,金额该怎么确定?公司的货币资金应付应收也核对好了,分录不平差额应该走哪个科目?

2022-02-13 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-13 09:19

您好,先盘点出来资产负债。实收资本等。的金额录入期初试算平衡开始做账。。差额计入未分配利润。

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:21

老师,可以做一笔多借多贷分录不?

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:22

您好。您现在是建账,不需要做分录,实际做分录时是可以的。

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:23

分录走未分配利润可以不?是月中盘点的,当月还有业务

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:23

首先,您需要先建账,建完帐之后,然后再按发生的业务写分录做凭证。

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:23

库存的金额怎么确定?用平均价格吗

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:24

建账是第一步,然后是按业务处理做分录。

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:24

 库存的金额怎么确定  实际盘点 

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:26

老师,是中途接回一家合伙公司的业务,

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:27

中途接回来不是说明原来有帐吗?按照最后一期余额表数据率录入期初。

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:29

老师,那边也没有账务,库存和业务接回来了做。建账和合并遇到一块了

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快账用户7777 追问 2022-02-13 09:31

老师,库存商品的金额有确认的方法吗?

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齐红老师 解答 2022-02-13 09:33

库存现金需要实地盘点

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您好,先盘点出来资产负债。实收资本等。的金额录入期初试算平衡开始做账。。差额计入未分配利润。
2022-02-13
你好,过期产品做减值处理。
2019-07-24
你好我知道你的意思,你参考下图片
2024-03-28
同学你好 不平衡你用利润分配未分配利润调整平衡就可以了
2024-03-28
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
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