您好,这个可以调整,就是不支付的那部分挂在那里
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
如果每个月计提的工资跟实际发放的不一致怎么办
计提的工资和实际发放的不一致会导致什么?
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
计提工资的数据和实际发放的数据不一致时,怎么做分录
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
美女,又打扰你啦,我们一般纳税人月报,专票和普票一个月➕一起没有超过 10w 的话,普票是不要交税的吧,附加问题,进项算吗
公司出售汽车给个人二手车市场开一万发票,怎么报税,有啥风险
我想问下,电子税务局出口应征税管理那个模块怎么操作,出口应征税报关单用途确认那块
公司零售给予客户的折扣怎么做账,原价10元,折后6元
未确认融资费用用在什么情况下?
你好,社保晚几天申报,会影响企业信誉评级嘛
老师您好,制造业1月份没有生产,1月份制造费用分录该怎么做呢
老师,银行收取的手续费和短信费是否都可都开具发票?谢谢老师
郭老师, 之前年度暂估的原材料,借原材料,贷应付账款暂估, 领暂估的借库存商品,贷生产成本, 结转成本借主营业务成本,贷库存商品, 今年没到料,要怎么处理,需要调账,调表吗
就是应付职工薪酬会不平吗?有余额对吗?
对的,是这个意思的
劳务公司,去年11月到今年12月计提并发放工资都是按其他应付款法人款来发放的,现在1月份底拿银行流水发放之前的11月到12月工资,我该怎么做账
我是把之前按其他应付款发放的红字冲回,再按正确的银行存款来发借,应付职工薪酬 贷银行存款吗?
对的,先冲回,再做账
之前计提的工资和银行发放的不一致,银行存款发放的金额减去所有计提的工资金额的差额来补计提一个月工资吗?这样是不是就应付职工薪酬平了?
是不是计提和发放必须一致才是正确的?
是的,计提和发放一致才是正确的
银行发放的工资减去之前月份计提的工资的差额,再去补计提是不是计提和发放就平了?
对,意思就是先冲减之前的,然后再做一份正确的
就是先冲减之前的,再用银行发放做正确的,之后剩下的银行发放的工资是不是就需要补计提?
对的老师,是这样计算的
工资做5000发放超5000这个该怎么办?
超过5000正常申报个税就可以了