你好,,汇算清缴是按应付职工薪酬贷方金额填报
老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
老师,刚接手一家公司,发现应付职工薪酬在借方 准备注销也不想去调帐,汇算清缴的职工新酬那张表填负数能过吗
老师,现在发现21年的汇算清缴所得税申报工资薪金明细表里面,工资薪金数据填写成应付职工薪酬总的金额了,纳税调整明细表里面也体现出来了,这家刚成立不久,没有业务,是亏损的,不涉及税款,需要改过来吗?有没有风险
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师就是我在更正企业所得税汇算清缴的表,我的职工薪酬账载金额和实际发生额我之前是填一样的数字,但是真实的就是不是一样的数字,我现在改了应付职工薪酬的账载金额和实际发生额,但是有一个纳税调整项目明细表里面也有一个职工薪酬的账载金额和实际发生,我想去改那个数,但是发现动不了
老经营所得季报,只有专项扣除,怎么没有专项附加扣除呢
购买充电桩 放在门店,有人来借充电宝,就会有收益 这个充电桩我们入固定资产了 月月折旧我们怎么做分录啊? 借:? 贷:累计折旧
收入总额297029.71,成本费用应该要怎么填?
老师金蝶利润可以按一季度导出来,资产负债表不能按一个季度导出来吗,就是这个电商公司报税,我想导那两个表出来写进去提交,
老师,您好。我们公司做高压线设计行业,主网、配网、配电都有,现在公司有16个人,干设计的十来个吧。业务模式是我们用其他公司(A公司)运作项目,施工部分直接让A公司干(施工部分给我们居间费),我们把设计这块签出来(我们签出来的这部分金额包括设计和居间费),现在的问题是,我们利润太大太大了,两个设计人员半个月就能干出来一个百来万的活,而且我们的项目基本都是这样的,资金流很好,就是财务风险太大了。老板想把利润做到百分之三四十,老师我们这种情况可以怎么筹划啊
『例题·单选题』甲希望在10年后获得100000元,已知银行存款利率为2%,那么为了达到这个目标,甲从现在开始,共计存10次,每年末应该等额存入( )元。老师这个题是用10万÷(1+0.02)^10吗
老师 老板买的衣服 开啦发票 我怎么入账 他自己付的钱
小规模纳税人一年不超过500万这个是从什么时候到什么时候开始的,要具体的举例过程,不要说官话,懂得老师回答谢谢
老师,请问第三问关于预计负债科目800是怎么计算出来的,这个分录什么含义,不太明白
老师,这题的24年为什么也只计提半年折旧?
余额在借方怎么填呢?填负数吗
你好,汇算清缴是按贷方本年累计发生额填报的
哦哦,也对
你好,是这样的哈,按贷方填写