你好; 是的。 要结转到利润分配去 ; 你们这个到时会影响报表勾稽的 ;

我11月用了以前年度损益调整科目,结转到利润分配--未分配利润,资产负债表跟利润表勾稽关系不对,差额就是调整金额,要怎么调整,12月份申报年度财报有没有影响
请问老师,以前年度损益调整(企业所得税退税款)这个科目结转是不是不能结转到本年利润,这个科目,影响当年损益,应该直接结转到利润分配-未分配利润这个科目下,这样资产负债表跟利润表的勾稽关系才相等。
老师,想问下以前年度损益调整科目月底结转,应该结转至利润分配-未分配利润,还是结转本年利润科目,这个怎么区分?
所得税汇算,因为没有以前年度损益调整科目,直接,借,利润分配-未分配利润,贷,应交税费-企业所得税,但是影响了资产负债表和利润表的勾稽关系,这个问题大不大
以前年度调整损益这个科目,因为我有销项进项没有结转我结转到以前年度损益,资产负债表的未分配,利润就会减少,像税费类科目不是不影响未分配利润吗?怎么会导致未分配利润减少呢?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
我这笔款是在8月收到,我要反结账到8月,重新结转,是吗。
你好; 也可以的。 如果能在21年去处理最好 ;或者是在22年去处理
21年处理的话,反结账到8月,在一个月一个月结账,这样比较麻烦,不处理我21的利润总额就少了,报表不好看。
你好; 可以的。 那你就 要么反结账去改 要么就是等着22年一起来处理 走以前年度损益调整科目处理
请问,反结账是从12月一直反结账到8月吗
你好;是的。 是的 。 如果你要反结账的话 就是 到8月去