同学你好 通俗的解释一下假如你是建筑施工企业,提供建筑服务预缴以及按简易计税的建筑服务项目,你取得了1000万的收入,但又支付给了下面分包方800万,这个时候你就可以用差额征税这一条款了。怎么用?根据税法规定允许你用1000万扣除支付给分包方的800万,用差额200万乘以税率或征收率来缴税,这就是差额征税。
分录我还没完全弄懂,计提是什么意思啊,我看书上举例一个短期借款,做分录有一个计提时,又有一个支付利息,搞不懂,老师可以解释下吗,白话
老师,请问一下什么是固定资产,我们老板让我解释一下,像我们这种小企业多大金额可以界定为固定资产,是看单价还是总价,请问不要复制百度的解释哈,谢谢
老师可以给我解释一下建筑行业的差额计税嘛?举个小例子,我是小白
老师可以给我解释一下建筑行业的差额计税嘛?举个小例子,我是小白拜托老师解释一下
老师,可以找个例子帮我解释一下小型微利企业的税收优惠吗? 一会儿“减按”,一会儿“按”,我没搞懂[汗] 加计扣除是什么意思?我也没搞懂
异地工程款开票 一般纳税人 如何预交增值税 比如开票1000万 怎么算预交增值税
请问老师,甲乙公司是关联公司,甲公司租用乙公司一个门面,甲公司做营业成本,在填写关联报表时,填在了关联成本一栏,那关联收入那栏该如何填写?
老师你好,个体户生产经营所得报个税时,成本需要算计提增值税不?生产经营所得个人所得税如果要加到成本里,该怎么算出来呀
小规模纳税人,所得税汇算清缴,有些调增了,弥补亏损后没有缴税,请问针对此账上需要调吗?怎么调?
施工企业项目毛利怎么计算,请老师们指教
我不太理解,这道题没有给出具体的人数,只给了离职比例,怎样算出每年确认的服务费用的?
老师,我们企业是光伏行业,开出的发票是9个点专票,现在有个问题,有家公司也是同行,现在不做了,把材料转卖给我们,他们不能给我们开出13个点的专票吗?
你好,老师,我非盈利性机构用小规模纳税人的方法做了三年的账,现在民政局那边要求要做非盈利性机构的账务处理,如果我要做非盈利性的账务处理的话,我要怎么才能把我的账导入在非盈利性小规模纳税里面?是不是要重新作账呢?
老师,请问一下建筑工程类的期末怎么结转呢?为什么我看的工程施工都不结转?
老师你好,请问劳务分包合同属于建设工程合同还是买卖合同?
那我的主营业务收入还是1000万?
我的客户抵扣多少税额?
是的,你的主营业务收入依然是1000万,你开出去的销售发票上面也是1000万,但你交税时只需要按照200万交,发票上的税额也只有18万。200万*9%=18万 你交多少税,客户就能抵多少税额,差额计税时,客户能抵的进项税肯定是没有你全额按1000万元计税时那么多了,这就是你跟客户之间协调了,总之你交得多客户就抵的多,客户的羊毛出在你身上。
差额也可以是一般计税?我的分包开发票给我的时候我也可以抵扣
是我说错了,差额计税的征收率是3%,不能抵扣进项税,你分包开给你的专票你不能抵扣。