你好,到时候汇算清缴的时候填写帐载金额在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费多抵扣所得税就可以的,这个是按发生额的60%,营业收入的千分之五哪个小,按照哪个来抵扣。
老师好,以前年度损益调整有一个费用漏掉了,我今年汇算清缴的时候怎么调?
有一个2021年的招待费漏了,我现在做的分录是那个做了以前年度损益调整,那这个费用的话会算清缴的时候还要怎么处理吗?
有一个2021年的招待费漏了,我现在做的分录是那个做了以前年度损益调整,那这个费用的话2021年汇算清缴的时候还要怎么处理吗?
老师,请教一下,我们在2021、2022年有费用漏记了,金额是14万多,现在2023年汇算清缴还没有做,目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗?那2023年汇算清缴怎么申报呢?谢谢
老师,金蝶软件能核算利润中心吗?怎么设置
老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?
根据第2题数据填申报表
老师,请问修改了电子税局2024年的财务报表,要不要同步修改企业所得税的季度申报表?
不是,老师,是我们公司正常的开票税率是6%.然后出售购入时13%的固定资产,已经抵扣了,是不是我们自己开不出13%的发票,需要去税务局代开
老师印花税里面买卖合同填写采购和销售金额合计,那么应税凭证我怎么填写
2024年的报关最迟要2025年什么时候前要收汇才合规
一张发票可以开两份合同的款项吗?
像公司自建厂房,想分割产权的,可以合理避税吗 怎么分割 买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗买块地建造厂房,购买土地款是做到无形资产,然后每个月进行摊销吗
老师您好,请问小规模纳税人,当月开票不超过30万还是一个季度开票不超过30万免税!
这个我是知道的,我主要就是说这个已经放在了以前年度损益调整的这一部分的金额,在汇算的时候还要处理吗?
汇算清缴的时候需要处理的,你这个做到二二年的,以前年度损益调整里面影响的是二一年的所得税。