可以的,可以这么做的。
老师,我进项发票还没抵扣先入账,进项税金是不是先计入应交税费-待认证进项税额
请问2021年收到的进项票可以明年再认证抵扣吗?可以先不入账吗?
进项税额抵扣:未抵扣抵扣联和发票联都到了发票联入账了,那么下次进项抵扣,要不要做账,还是可以先认证做留底,还是等下次认证抵扣,账务怎么处理。 只有抵扣联到了,发票联未到,不过抵扣联需要先抵扣,等发票联到了入账,账务怎么处理。
请问老师,货还未到,发票先到,我按照发票金额先入账认证抵扣进项税金可以吗?
老师,收到进项发票,入账时进项税我可以先不申请抵扣吗?该怎么做账
10月份接到新公司账务,需要对方公司提供1-9月科目余额表,还是只要提供9月份的科目余额表?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
以资抵债的债务人需要缴纳哪些税费?
日期是25年1月,个税申报失败显示:当前所选税款所属月份未达到法定申报期,这是什么意思,是我已经报完了吗
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢
老师,那因为货未到未入库,所以发票后面就没有附入库单,作为原始依据可以吗?
你好,你不做库存商品的,借预付账款应交税费进项 贷银行
那也就是货没到,不能入原材料?如果入了原材料,那就是账实不符了是吗?
哦对的是的是这么做的,是这么理解的。
老师,但是,比如前期我们付款,是做的借:应付账款10万 贷:银行存款10万 然后来了一次发票5万元,但是材料没到,您说我怎么入账?
借预付账款应交税费应交增值税进项贷预付账款。
老师,我们没设置预付账款这个分录,
借应付账款应交税费应交增值税进项贷应付账款。
老师,那等到材料到了呢?
借原材料贷应付账款。
老师,那我们购买的设备,如果设备没到,也不能去固定资产是吗?
是的是的,是一个意思的。
如果入库了,发票后必须附着采购入库单,才可以入到原材料或者是固定资产是吗?
可以的,可以这么做的,允许的,只要你有实际入库可以做的。
那采购的原材料,要是我没把入库单附在发票上,但材料实际已经入库,我入账,借:原材料可以吗?税务会查入库单吗?
这个不好说,不一定。