你好,工资是按照发放月份申报的,1-2月没有发放就按照0申报现在
我们有几个人工资一下子发放几个月的,有的发放超过3万了,之前都是按0申报的,现在申报个税该怎么办
老师,我们公司,工资发放都是隔一个多月才发,比如5月,6月的工资,7月才发放。那我报个税怎么报,没把工资算出来,不知道工资发放数目
老师,劳务公司发放工资,比如有20个人,几个月才发放一次,三月份才发放工资,每个人一次性发不超过15000,1-2月我都个税怎么申报??按0报?
老师,请问如果是新公司,第一个月工资只有计提没有发放,次月申报个税是不是计税依据就都是0,等到次月发放工资后第三个月才开始申报第一次发放工资的个税?
老师,请问新公司,第一个月只有计提没有发放,次月申报个税计税依据就都是0吗?次月发放工资后,第三个月才开始按次月实发工资申报个人所得税对吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
三月份一次申报15000超过当月的扣除数,但是是没超过累计扣除数,会交税吗?第一次做,不太懂
只要当月超过了就要缴税的
那不交税怎么办,到时候造工资表分到这三个月,那我1月,2月的申报表是不是要去税局更改?
就是分月申报这个最好,你需要更正申报就可以
我1月2月先是零报,三月发放的时候把工资表分1月2月3月上,那就不缴纳个税,1月2月的申报表到时候更正申报,能网上更正?不去税局大厅?
对,现在自己就可以更胜申报的,不需要到大厅
好的,谢谢老师,懂了
不客气,祝你新年快乐