你好! 借支 借:其他应收款 贷:银行存款 报销时 借:管理费用 银行存款 贷:其他应收款
出差人员预借的差旅费,怎么做分录?
办公人员出差的差路费预借差旅费及退回多借的差旅费的账务处理怎么做分录,老师
企业的公出人员出差预借差旅费10000元,付给现金。做分录
3月8号公司销售出差差旅费4000元,第一笔 借:主营业务成本—差旅费 贷:库存现金 3月11号公司销售退回500元差旅费,第二笔 这第二笔退回的会计分录怎么写老师
采购员预借差旅费2000元,出纳用现金支付,十天后采购员出差归来到财务处报销差旅费共计1500元的会计分录怎么写
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
老师 我不会351的b选项
小规模开不动产租赁普通发票,月不超10万享受优惠政策吗?
收到已经注销企业的承兑汇票怎么做帐
其他债权不可以从分类吗??原因是综股吗?