你好! 不需要每月计提,实际有发生计提。
老师,工会经费,职工教育经费是每个月必须要计提的吗?
老师您好,职工教育经费,是每个月要计提的吗
老师计提职工教育经费是用 应付职工薪酬-计提的职工教育经费这个科目吗
老师您好!请问是每个单位一定要计提工会经费和职工教育经费吗?怎么计提做账?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
老师您好,我们公司董事长的社保不在我们公司交,但是这次要发奖金,他也要发给他,那我怎么做账,我每个月有给他在我们公司按工资薪金所得0申报的。
奖金也要计入工资薪金缴纳个税的。
借:管理费用 贷:应付职工薪酬
他的社保关系不在我们公司交,我也可以按工资薪金所得来给他申报吗?
可以的,他可以在两处同时取得工资薪金,分别申报个税的。
谢谢小五老师,祝您新年快乐
不客气!新年快乐!麻烦给个五星好评,谢谢!