这个可以合并到工资薪金里边儿报税。
老师您好,我们公司是新办的,外账库存现金和银行存款目前都不够发工资,工资都是老板发现金,我每个月也都有上报个税,您说这个工资要怎么处理啊?老板现金发工资没有任何凭证给我们,也不是借钱给公司发工资,您看这个怎么处理?谢谢
老师老板今天给我2000元说给一个员工过年值班的钱怎么处理呢,账上一直是走银行存款,没有过库存现金。
老师,您好!公司账务一直是代账公司处理,基本户都没做过账,一直走现金科目,我现在如果把银行存款做上,怎么处理呢,是直接借银行存款贷库存现金,还是怎么做?
老师您好,我有一个问题想让老师指导我一下,就是去年我们公司老板分次通过银行转账给别的公司,上个月打给别人的这些钱通过银行原路返回了,现在是银行对账单上没有账上也没有,这种情况我应该走什么科目合适呢
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
怎么处理能详细点吗??
就是合并到你的工资薪金里面,但是这个钱是老板出的,需要计入到其他应付款。
那这个分录怎么写??
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款
知道了老师谢谢
不客气,帮忙给个五星好评