你好,简易计税的不允许用留底抵扣。 之前取得的专票对应的是简易计税的,不可以抵扣。
建筑业一般纳税人,有简易征税项目,有一般计税项目,取得的进项票可否被抵扣?简易征税项目能否抵扣这个进项票?
老师,请问公司有一般计税项目和简易计税项目,那么简易计税项目取得的进项可以用于一般计税项目抵扣吗?
我们是建筑公司,有一般计税项目和简易计税项目,现在取得了别人开进来的3个点的专票,是不是可以放在一般计税上抵扣增值税,也可以放在简易计税上全额扣除
一般纳税人按照简易计税的项目不能抵扣进项税,但是其他不简易计税项目可以正常抵扣吗
建筑行业简易计税一般纳税人,有简易计税的项目,也有一般计税的项目,之前未抵扣的上期留底税额能抵扣进项税吗?去年前年取得的专票跟今年这个一般计税项目没关联的,可以抵扣进项税吗
你好老师,买的仓库软件,怎么做分录
2024年2月个税手续费退税600元申报了增值税,但计入了“营业外收入”,导致汇算清缴的申报表提醒 增值税申报数据和所得税营业收入金额不一致,该如何处理
本题答案D,公允价值上升计入其他综合收益,为什么没有考虑12月31日的摊余成本
机票和燃油附加费能抵扣吧
咱们可有铝行业退税的课程
员工去培训开的消防培训费专票能报销吗
老师好,注销公司时财务报表只留了货币资金和未分配利润,但是税务打电话说要把货币资金处理掉改怎么做。
老师我的是劳务公司,本期开的服务票,本期申报数是在服务、不动产这列?
我们是租赁公司,帮助租户参加银行活动满500减50,我们公司承担20元费用,银行承担30元费用,我们帮租户代收刷卡机钱,现在银行让我们开发票应该如何入账
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850老师写一下分录
是不是只有一般计税项目取得的专票才可以抵扣进项税?其他简易计税项目取得的专票不能抵扣9%的进项税,对吧?
一般计税对应的进项可以抵扣,如果是简易计税对应的进项是不可以抵扣的,如果你分不出来,这种需要自己计算抵扣。