你好,学员,稍等,马上写给你
我的理解是, 增值税为零的,进项还是可以抵扣的。 免征增值税的,进项是不能抵扣的。 对吗?
免征增值税的项目不能抵扣进项?那我之前抵扣的进项,现在要转出吗?
免征增值税项目,不得抵扣进项税额,都啥是免增值税的,
甲公司为增值税一般纳税人,2016年7月购进一批燃料,取得增值税专用发票上注明税额为50000元。甲公司将该批燃料同时于增值税应税项目和免征增值税项目,增值税应税项目实现含增值税销售额1200000元,免征增值税项目实现销售额800000元,且甲公司无法划分不得抵扣的进项税额。请计算甲公司不得抵扣的进项税额。
适用增值税一般计税方法的纳税人,兼营免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额x免征增值税项目销售额+当期全部销售额。对不对呐?
老师,广告公司给军队墙上制作安装部队的一些广告宣传面板,这个广告公司税率是多少?
老师季度所得税预缴申报表第一栏,预缴方式按照上一年度应纳税所得额平均额预缴是什么意思
老师请问一下,劳务派遣公司用差额开票的是不是就是简易计税的方法
老师好!关于印花税的更正申报补缴问题:2024年6月一笔收款3000,2024年11月一笔收款1000,老板说这两笔是投资款,又一直没有交印花税(公司一直在筹办期一直没有营业,所以一直都是0申报),现在想补缴的话应该怎么操作呢?
老师,我去年11月份有个凭证写错了,我现在要把这个分录全部红冲,再重新做个正确的的分录吗?,还是把错的部分单独写个正确的分录就可以啊,这个跨年了了,涉及应付账款,其他应付款,预付账款
我有2个离职的员工,可是个税才申报到2月份,这2个离职员工3月走的时候,我现在4月报2月工资,5月报3月工资,那这两个人的离职日期怎么写,写3.26,影响我下个月的个税申报么
小规模出租不动超过30万或不超过30万如何申报表?
实收资本影响损益么?
季度申报财务报表中的现金流量表中的本期数是填本月数还是本季度的
老师好!2024年附加税计提错了,支付对的,城建税和教育费附加少计提了,地方教育费附加多计提了,请问怎么调整?
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定,下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; (二)避孕药品和用具; (三)古旧图书; (四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备; (五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备; (六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品; (七)销售的自己使用过的物品。
农产品不是可以抵扣9个点吗,然后,出售方是免税的吗
这个是农业生产者。学员,免税 如果公司收购农产品,出售,缴税,并可以抵扣