你好,学员,这个是可以的
老师o(^o^)o 企业向股东借款 企业收到钱 给老板开张收据 借:银行存款 贷:其他应付款 老板给我 各种票据 借:成本费用类科目 贷 其他应付款 假如企业还在筹建期 没收到钱 收到票据 借:长期待摊费用或者管理费用—开办费 贷:其他应付款
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,公司收到餐票,还没给钱 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A 过几个月,拿已开发票过来报销 借:应付账款-A 贷:其他应付款-B员工 好像哪里不对一样
老师:请问小规模变一般纳税人后当年的都要按一般纳税人做账吗?
成本发票9540跨年收到了,24年计提成本9000,25年收到发票1月,并1月进行专票抵扣,银行支付少计提540。如何做账
虽然每股收益最大化目标把利润和股东投入的资本联系起来了,但现实中每股股票投入资本差别也很大,不同公司的每股收益不可比。 请问这句话如何理解,每股收益不就是绝对数吗,不同公司为啥不能比较
工程兼职 没有签合同,有项目就叫他过来,没有买职工保险 只是买了意外险,发生了事故,协商赔偿给兼职,这个赔偿款是要入福利吗 还是入营业外支出
出口货物时,货代是国外公司,发票账务怎么处理?
金蝶基础数据不会设置该怎样做,想使用辅助核算
老师,企业个税电子税务局网页版是怎么登录
酒店一般纳税人税率多少
老师,我们公司买了原材料,但是用了,现在收不回款,这个怎么入账
老师,我们公司是总机构,有两个分支机构已经做了企业所得税汇总纳税备案。那么总机构在申报企业所得税的时候,企业类型那里,应该选择跨地区经营汇总企业总机构,但是我那里是灰色的只能默认一般企业,但是我的数字什么的都是合并的,这个有影响吗