您好,可以。如果全额开票,一般是次月申报缴税。
异地预缴了税款,而且开了专票,但客户说封账了,不接收发票,退回了,我能作废了,下个月再开吗?税款是这个月预缴,下个月重开有影响吗?
建筑工程,预缴税可以先开票,等下个月再去当地预交吗?
老师好,异地工程项目,预缴税费再开票收款,这样程序有问题吗?上月底预缴了税费,下月初开票,这样有问题吗?
老师,异地工程,如果我这个月开发票,可以下个月再预缴吗?或者,下个月再交税款?
老师:上个月开了15万工程款,合同总价款50万,需要异地预缴税款,可是现在资料不齐,合同章没有盖完,我可不可以下个月再做异地税款申报缴纳啊
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
那我下个月申报增值税,,可以扣那个预缴增值税的税款吧,
您好,可以扣除已经预缴的增值税。
好的,谢谢老师的耐心解答。
您好,回答完毕不必回复。