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老师你好 我21年12月做了一笔借主营业务成本 借应交进项税 贷应付账款 ,然后才注意到是普票 没有进项税的,跨年了怎么做调整呢

2022-01-28 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-28 09:21

借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项

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借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项
2022-01-28
你好,也就是你多抵扣了一次所得税,暂估的那个没有红冲是这个意思吧。
2022-12-22
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
借应付账款,借主营业务成本-5
2022-07-05
借应付账款 银行 贷主营业务成本, 应交税费,应交增值税进项转出 不修改,会算清洁的情况下做这个。
2022-07-26
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