好,需要的,需要打印出来,红冲你的收入。
老师,电子发票开错了,冲红后要不要打印出来做凭证呢
老师,第一次开电子发票专票,错了,红冲后,需要做凭证入账嘛?
老师你好,刚开始接触电子票不懂,如果电子票开具错误的话,在电脑上红冲之后需要打印出来吗?
当月开的电子专票冲红后不需要打印出来吧?
今天开的电子专票,开错了,我系统冲红后是不是就可以啦,不需要打印出来吧?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那是跟原来冲红的发票放在一起吗
是的,可以这么做的。
那张要冲红的那张也要打印出来,
对的是的,需要打印出来的。
那凭证要怎么写,都相互抵掉了,还需要做凭证吗
你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
为什么还需要做这一步
我发票都重开了
第一个这个是之前的篮子发票, 第二个是只开的负数发票,你不是放到一块儿吗?你不是说一块儿抵消吗?分别做这个两个分录就可以的。
因为开票有误,电子发票所以就冲红冲来,那我在做这凭证的意义要干嘛
那我重开的那份呢
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
那跟那张开错了的分录不就重复了,这一步我一定要做吗
你好,并没有重复,你看一下,你确认了两个正数的收入,确认了一个负数的收入, 实际还是做了一次正数收入。
可以不用做,但是你的原始凭证怎么放?
就是相当于多做一份凭证,有收入有抵消收入
你好,对的是的,因为你发票也是多了。