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我公司是平台销售的,21年按银行确认收入,今天21年的客户要开发票,我怎么做会计分录呢,原来已经借银行存款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税了

2022-01-26 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-26 11:43

你好,现在借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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你好,现在借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-01-26
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额抵减 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-20
您好 贷:其他应收款 -7050 贷:利润分配-未分配利润 贷方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方蓝字
2021-03-20
你好,建议你借其他应收款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,如果你申报增值税的话,你需要交滞纳金。
2021-03-20
 你好   是的。你这样做是不对的。 应该 用以前年度损益调整来 替代主营业务收入科目的  
2021-04-14
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