你好,需要冲销多计提的 借:应交税费—企业所得税,贷:所得税费用
那要是本季度盈利了,到年底又亏损了怎么办,计提的所得税费用又没法交?应交税金科目计提的所得税费用有余额应该如何处理
老师,个人经营所得缴纳的个人所得税计提的时候借方科目计入什么,贷应交税费,应交个人所得税
你好老师,年末时候应交税费所得税科目计提多了,缴税时候实际没有交那么多,怎么处理应交所得税科目余额?
个人所得税不计提,缴纳时候,借:应交税费—代扣代缴工资薪金个人所得税,年底时候怎么调平这个科目
老师你好,有这样一个问题,去年计提所得税时提多了,计提时:借:所得税费用 1562.97 贷:应交税费—应交所得税 1562.97 今年交税发现,实际交了1313.22元,今年我就把去年那张计提的红冲重新调整,发现所得税费用还有负249.75元,那这个负数我应该怎么处理?谢谢!
老师,请问房产税和城镇土地使用税都是按什么交费?又是怎么计算的?
老师,我们购买的蔬菜个体户买来在卖出出去,卖出去我们的税率是免税的吗
收到去年发票,属于销售费用,影响所得税和增值税,用了以前年度损益科目调整,需要修改去年的财报、所得税和增值税报表吗?
老师,我们的报表利润是负数,导致汇算清缴后的所得税也是零,昨天被专管员叫去谈话了,现在我需要调整报表数据吗
高新技术企业调账中,发现原来计入管理费用中的工资金额不够计入管理费用-研发费用中,调账时会从生产成本中-直接人工中拿一部分出来,这样会导致财务报表发生变化?是否需要调整税务申报数据?如果不调整申报数据,有其他方法让财务报表数据不变吗?
应收数据核对具体核对哪些数据
老师!请教 一个体户酒店,偶尔开发票出去,查账征收,这种情况要不要建账呢
老师,我们公司注册资本1200,已经实际缴纳1000万,要将10%的股权转让,这个需要缴纳个税吗?
请问劳务分包出去,劳务公司给总包公司的工资表要和发票一致吗?
老师,这个应缴纳的增值税是指销项税-进项税=应缴纳的增值税税额吧,还是只销项税的增值税/销售收入?