你好,这种往来款就是借款没有税额发生的,你做无息贷款处理
老师,有个问题 想请教你一下,就是我们公司法人私人垫付了公司半年房租13万多,没法取得发票,只有收据。可不可以先挂到其他应付款,再转实收资本,但后续每个月的房租都没法取得发票,不可能每次都来 转资本,因为是几个股东,不转资本,他就想来报销这笔钱,怎么弄比较好一点。谢谢
一公司老板私人欠我一笔钱 他个人现在没有现金还款 准备给我一张他们公司收到的普通支票 背书给我这边 但是支票背书好像是要背书给公司,我这边用个人又不能收用公司收吧 我这边的公司和他公司没有业务往来 请问能想什么办法接收这张票呢 因为涉及到还钱 我也没办法 不收钱也没有,如果收的话 我这边公司收会产生什么税费之类的吗 怎么样做比较好
请问公司因为资金周转需要向法人拿点钱,这个钱呢我们是签订了协议,但是不属于借款,因为是不收利息的,只能算是往来款,请问这个往来款涉及什么税费啊,请说全面一点,谢谢
老师,我们公司因为资金不足会向法人借点资金,我们会签订借款协议,协议约定我们是要计算利息的,到期一次性还本付息,关于这个利息,我想请问在公司方面和法人方面,都会涉及哪些税费呢?
老师,我们公司因为资金不足会向法人借点资金,我们会签订借款协议,协议约定我们是要计算利息的,到期一次性还本付息,关于这个利息,我想请问在公司方面和法人方面,都会涉及哪些税费呢?
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
哦哦,就是往来款是不涉及税费,对吗?只有借款才涉及?
主要是看你对谁借款,如果是对方公司,那借出方有税金
法人给公司啊,我不是说了吗。这样子的话就是公司方面没有税金对吗?
对啊,上面我跟您说了这样无息没有税费
那您说借出方有税金,请问是什么税金呢?
这个是公司与公司之间,出借方有视同提供贷款服务需要缴纳税金
缴纳增值税及附加税