你好,按你原来入账的科目,做相同科目红字冲销
现在21年调上年度20年的费用应该怎么调,之前有几笔费用没有把税费计提出来,现在收到发票,要减少费用,加上税费,这帐务应该怎么做呢?
老师,去年的一笔支出没有发票直接做的应付 现在要怎么调整
20年有一笔支出的发票经核实该发票是虚开发票,现在要调减支出,调增利润,请问现在要怎么调?怎么做会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出,调增利润,且要调整20年企业所得税,请问如何在22年度调整会计分录
我司20年有一张发票被认定为虚开的发票要调减支出8500元,且20年有利润已缴纳企业所得税,当时我做的会计分录是借:主营业务成本 8500 贷:银行存款8500,请问现在我要如何做会计分录?
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
做红字冲销,可是银行存款不平啊
你好,你是要调到2022年,还是2021年呢.
22年的吧,现在都22了
要调20年的企业所得税
你好 借:管理费用 负数 贷:本年利润 负数 借: 所得税费 正数 贷:应交税费-应交所得税 正数
还是有点不明白
20年是有利润的,而且交了企业所得税,如果本年利润在贷方为负数,那利润不是减少了吗?
管理费用转到本来利润,你冲销就是负数哈
我原先入的是主营业务成本,我做的以下分录您看看对不对? 借:主营业务成本 8500(负数) 贷:利润分配-未分配利润8500(负数) 借:利润分配-未分配利润2125 贷:应交税费-应交企业所得税 2125
你好,你这张发票到底是什么发费,之前入的什么科目?