你好 ; 是的。直接开抬头即可
公司和香港公司签订一份技术服务出口合同,还有一部分货物,款由香港方付汇,但货物收货地址是国内。 这种操作合规么。 香港那边付汇需要形式发票,我除了开形式发票给他,国内我公司是不是还应该开一个免税的发票。
公司与香港公司发生业务,香港公司说不需要发票,但是我们银行那边需要发票和合同才能把外汇入账,香港公司没有税号这些信息是不是直接按抬头可以开票
支付香港公司技术服务费,该服务在香港发生,这个不需要我们代缴税费吧,请问这种香港那边不开票,我们账务上是直接做费用吗
老师 我们国内公司帮香港客户代收了一笔款项 然后因为转账给香港需要业务背景资料(例如交易合同之类的) 因为给代收协议银行柜台没有办法转回给香港 我们通过返还给香港公司的员工归还这个代收款 然后那个员工返还给香港公司 是否可以 会不会有涉税风险 这边能提供的材料就是双方签署的代收款协议
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
是不是只能开普通发票
你好; 是的。 开普票出去
老师 可以直接填名称和地址吗 其他信息不太名确可以不填吗
你好 ; 普票的话 是可以的