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请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?

2022-01-24 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-24 08:29

你好,把原来的发票全部冲红,再重新开正确的

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快账用户6958 追问 2022-01-24 08:38

老师。是这样,我们在21年10月出口产品数量40000个,金额是5679.2美元,而且报关单上数量也是40000个,也开具了销售发票确认了收入,但是在22年1月客户回款时直接把这一票的折让1298美元扣除了,如果把5679.2美元的这票全部冲红,再按1298元开具,那发票数量与报关单上的数量就不符了,申报出口退税时肯定通不过的哈

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齐红老师 解答 2022-01-24 08:55

不是的,冲红的是5679.2美元,再重新开具的是5679.2-折让的1298

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快账用户6958 追问 2022-01-24 09:03

老师,您的意思是我把之前已经确实收入的5679.2美元全部冲红,然后再重新开具一张数量是40000个,金额5679.2美元,+折让1298美元的发票,这样只是总金额变了,但是数量没变,与报关的数量也是一致的哈

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齐红老师 解答 2022-01-24 09:04

嗯,是减去折让的金额。就得这样,要不数量没办法操作。

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快账用户6958 追问 2022-01-24 09:07

嗯,是的减去折让,因为折扣必须跟着正常的销售哈,那这样的话,如果出口查就如实解释是折让,能通过吗?会有别的问题吗?

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齐红老师 解答 2022-01-24 09:54

不会有别的问题,这本来就是正常的业务

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齐红老师 解答 2022-01-24 09:54

即使有疑问,提供相关的资料就可以的

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你好,把原来的发票全部冲红,再重新开正确的
2022-01-24
你好,你这个情况不需要开红字发票。销售收入也冲不了,销售折让的部分计入销售费用。不影响免抵退的申报
2022-01-22
同学你好 这个直接红冲冲减操作就行
2021-12-06
同学你好 这个不可以 要一块红冲
2021-12-14
你好,扣减这部分在你开票当期抵减了免抵退出口销售额,不用转到免税收入。也不用做进项转出。
2022-05-15
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