您好,出售做账就可以了
老师您好,请问我们冲减进项税的那部分,报税是不是做进项税额转出就可以?(之前全部抵扣了,现在相对应的固定资产也冲出来了)
我想问一下客户之前是一般纳税人,当时购进了一台固定资产,进项税额是进行抵扣了的,现在是小规模了,她想处置这个固定资产,这个进项税额是要做转出的嘛
固定资产没折旧完就出售了,之前进项税额全额抵扣了 那现在出售了开了销项发票,之前的进项要转出或者需要怎么处理吗 还是就出售做账就行
老师您好,我公司在得力平台拿货销售,现在产生返利有销售折让,我们给开的红字信息表,得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了,现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗,还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是: 借:预付账款-得力 10000 贷:库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
一般纳税人,购进固定资产,有些已抵扣进项,有些未抵扣进项,现在出售固定资产开具发票,现在的问题就是想问,还没抵扣的固定资产进项会影响出售吗?我是按照日期勾选的,有几个固定资产还没轮到我勾选,就安排先出售了。到时候我还是会安排勾选的。只是时间问题了。
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小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗