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老师,3月份转的电费钱,9月份才给我开发票,怎么做账

2022-01-21 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-21 20:58

您好,这个发票所属期是啥时候

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快账用户1967 追问 2022-01-21 20:59

所属期是9月份,但是银行账账款是3月份

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齐红老师 解答 2022-01-21 21:00

9月份的业务,3月份就开票了?

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快账用户1967 追问 2022-01-21 21:12

老师麻烦您看清楚我的问题哈,我是说3月份付的电费钱,发票到9月份给我开的

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齐红老师 解答 2022-01-21 21:13

那这个业务计入到9月份就行,因为没有跨年,发票所属期还是3月的

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快账用户1967 追问 2022-01-21 21:15

3月份我从银行转的钱当时没收到发票,怎么做账

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齐红老师 解答 2022-01-21 21:16

还是 借 预付账款  贷 银行存款 然后9月  借管理费用  贷 预付账款

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您好,这个发票所属期是啥时候
2022-01-21
同学,你好,你三月如何做账了。
2021-10-12
你好 发票附在6月份凭证后面即可  
2021-08-22
收到补开发票时,做以下分录: 借:固定资产-在建工程(如需) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款/应付账款 已付租金部分不做调整,计入预付账款或应付账款即可。
2024-10-15
借管理费用贷其他应付款。
2021-04-07
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