只能到税务大厅进行更正申报了,也就是需要盖章的纸质申报表进行更正申报
你好,我们5月份正常申报缴纳增值税,现税务大厅打电话告知我们去更正申报表,退税。请问我去了之后应该怎么更正
上月的增值税申报错了要更正必须去税务大厅吗?
电子税务附加税报错了,税款就掉了,可以在电子税务局更正?还是一定要去大厅更正?
过了申报期,税务打电话说税报错了,是需要去税务大厅更正了吗?
老师 刚刚税务局打我电话说 我五月份印花税申报错了 就更正 我怎么操作 电子税务局,点 更正申报 吗 ?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
是去大厅交更新的正确的申报表吗?
是的,就是交正确的申报表,需要盖公章的纸质申报表。