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老师您好,请教一下,零售业办会员卡,充300送200,这个咋做分录啊?谢谢

2022-01-21 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 12:06

发票开的是三百吧 借银行300 贷预收 贷销项 赠送的现在不做 等消费的时候做

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快账用户5711 追问 2022-01-21 12:41

没开发票,现在已经消费了,应该怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2022-01-21 12:46

同学你好 消费的时候 借预收300 借销售费用200 贷主营业务收入u%2B销项

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快账用户5711 追问 2022-01-21 13:39

谢谢老师,祝您越来越漂亮

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齐红老师 解答 2022-01-21 13:41

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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2022-01-21
买来的服装是销售出去的吗? 还是给职工的
2022-12-29
你好分录 借:管理费用7000 贷:应付职工薪酬-工资7000 借:应付职工薪酬-工资800 贷:其他应收款-代扣社保300 其他应收款-代扣住房公积金300 应交税费-应交个人所得税200
2021-10-29
你好,消费的时候赠送的和充值的分开消费还是怎么了?
2023-09-02
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2023-06-11
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