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老师您好 请教一下:我们公司转让了一块土地,5.31号办理的交了八万多的税费,这部分费用是领导在他自己卡里交上的,这笔款如何做分录呢?后期收到土地款后如何做分录呢?谢谢

2023-06-08 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-08 16:03

同学你好 借应交税费贷其他应付款 这样

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快账用户9604 追问 2023-06-08 16:12

老师收到土地款后是不是借银行存款 贷 无形资产呀

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齐红老师 解答 2023-06-08 16:17

同学你好 对的 是这样的

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快账用户9604 追问 2023-06-08 16:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-08 16:26

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同学你好 借应交税费贷其他应付款 这样
2023-06-08
借:预付账款 贷:其他应付款=领导
2023-06-08
你好同学!你可以按之前的分录做一笔负数(相当于更正分录),然后按正确的金额做一笔正确的分录
2024-01-11
你好,代收代付的,这个分录没错 有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款, 借:库存现金  贷:其他应付款
2022-07-26
第二笔是厂家给了你一些返利之类的,对不对冲减你后面的货款,那你这里处理没问题正确。
2022-06-30
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