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你好,老师,2021年12月申报印花税,申报数多了。请问可以不更正,然后在2022年的前几个月不申报印花税,做个调整吗?

2022-01-21 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 10:56

印花税是没法退的哈,也没法抵减。

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:00

申报多了,更正申报后,是没法退?

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:03

先联系12366,看你们当地的税局能退不?

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:04

那不更正,在下次申报时减少多申报额呢?

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:11

税局如果查,一般也是按年算总账的,你如果这个月交多了,下个月把计税依据减下来再计算缴纳就可以了。

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:11

现在是跨年了

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:11

贴花形式的印花税才不可以退

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:12

是啊,所以联系12366问问看怎么办好?

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:14

12366说更正申报

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:15

那就更正申报就是了,没退的下次抵减

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快账用户7082 追问 2022-01-21 11:32

奇怪,我花了20积分找汪老师解惑,怎么换了个老师

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:33

你找那个老师他会一直对话啊

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相关问题讨论
印花税是没法退的哈,也没法抵减。
2022-01-21
同学,你好 恩,是可以的
2022-01-21
同学你好 这个可以补申报的
2022-12-30
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
您好,这个是不需要的了
2022-08-05
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