同学,你好 这个运费,是你们代付的吗?
#提问#给客户代付的运费含税1万玩,税率为6%。 产品销售额含税为10万,现在客户说要把这个运费加入到产品中开13%的发票给客户。这个运费的税率为6%,现在要开13%给客户,是怎么计算
老师,您好!客户给我司付的货款包含了运费,现我司要给客户开发票,需要用公户把运费给客户退掉吗?给客户的是含税不含运费的
老师好 公司给一个客户发货 运费对方出 发货的时候我们带垫运费 运输公司给我们开运输发票 我们能给我客户开运输发票吗?客户把货款运费一块转过来的
老师,客户商品报价是不含运费的,但发货时让我们代垫了运费,现在客户要求开发票才能给运费,可以跟商品一起开票,单独开运费项吗?
我公司通过物流发货给客户,运费应有我公司承担,客户垫付运费,回款时把运费扣除,物流公司不给我公司开发票,我们开发票时票面能体现出运费吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
是的,代付的
同学,你好 你们付运费,物流公司给你开发票吗?
不开发票
同学,你好 那你开票给客户,也不包含运费
好的,那就需要把运费给客户退回去
同学,你好 不需要,你代付运费,需要收到这个运费钱
给客户开发票把运费开成产品就可以是吧?
同学,你好 你这么操作也可以
好的,因为客户把运费也用公户转过来了,正常的是客户付多少钱开多少发票,但是物流公司不给我司开发票,我司也不能给客户开运费发票,所以在考虑把学费开成产品和把运费给客户退回哪个更合适?
运费,打错字了
同学,你好 把运费给客户退回