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老师,新建帐套,应付款有期初数,怎么记,当初是购进的原材料,借:原材料 贷:应付账款, 现在东西都卖了,应付款有余数,建新账套,怎么记呀

2022-01-19 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 11:15

计入应付账款余额就可以

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快账用户2748 追问 2022-01-19 11:16

但是不平呀

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齐红老师 解答 2022-01-19 11:24

用利润分配未分配利润调整平衡

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计入应付账款余额就可以
2022-01-19
你好;   你先盘点; 盘点后 在 按照外账的数据    延续来补做进去 ;   内账  原材料与你外账的数据不对吗  
2022-08-12
同学你好 如果准备规范,没有发票的可以入账,年底汇算清缴时调增就可以。以后再购买货物时一定要取得发票。这样以后就顺畅了。
2022-08-12
你银行存款余额%2B其他应收款余额不等于应付账款的余额,就会不平衡啊
2020-08-10
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