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原来凭证是记的贷预收账款,应该把预收转进应收的贷方,但是现在重新建账录期初数的时候,错把数字记在了应收的借方,这个应该怎么调整?

2020-09-25 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 15:27

你好 你们好久建账的 。 如果这个期初都录入错误了 你期初都不平衡的吧 ?

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快账用户5345 追问 2020-09-25 15:32

我翻了18年的账,凭证上记的是预收账款贷方,但是19年这个数字在应收的借方,这会是什么原因?

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齐红老师 解答 2020-09-25 15:34

你好 你们预收账款贷方实际就是应收账款 。这个是对的哈 。 重分类了 。

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快账用户5345 追问 2020-09-25 15:36

18年凭证是预收贷方,但是19年期初在应收的借方啊,这笔钱是已经收到了的怎么会在借方呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 15:39

你好 等下 。 你们这个预收账款贷方是正数就是表示 你们收到的钱发生的预收金额。 我上面以为你们是预收账款贷方负数 所以是说的应收账款 。 你们这个期初没有对。

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快账用户5345 追问 2020-09-25 15:44

那这个要怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2020-09-25 15:50

你好 你期初都错误了。 你要调整也得是 借 应收账款 负数 贷预收账款贷方

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快账用户5345 追问 2020-09-25 16:00

这样调整不平啊,应收账款借方负数,预收账款要计入贷方负数

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齐红老师 解答 2020-09-25 16:04

你好 贷方做正数 你不是之前做的是应收账款借方有金额。 现在要冲这个 要做借方应收账款负数 。 然后本来你们是预收账款贷方 这样就平了。 借 应收账款 负数 贷预收账款正数

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快账用户5345 追问 2020-09-25 16:11

冲应收账款,借应收账款负数,贷方也要是预收账款负数才能平...我的意思是应收的借方如何转入预收的贷方

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快账用户5345 追问 2020-09-25 16:14

可不可以这样,借应收负数 贷应收正数,然后借应收,贷预收,在一个科目里调整

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齐红老师 解答 2020-09-25 16:22

你好 你做应收账款同一个明细科目来做账 你系统能识别的话 是 可以。 看你们系统了 。

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