你好 你们好久建账的 。 如果这个期初都录入错误了 你期初都不平衡的吧 ?
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
上个季度利润是负数,这季度利润是整数,怎么计算,季度利润,是相加,还是相减
老师那24年要调增吗
网上银行电子回单跟电子发票日期晚三天能入账吗
从公户给员工发工资(劳务),员工需要开发票吗?开什么票呢?
我翻了18年的账,凭证上记的是预收账款贷方,但是19年这个数字在应收的借方,这会是什么原因?
你好 你们预收账款贷方实际就是应收账款 。这个是对的哈 。 重分类了 。
18年凭证是预收贷方,但是19年期初在应收的借方啊,这笔钱是已经收到了的怎么会在借方呢
你好 等下 。 你们这个预收账款贷方是正数就是表示 你们收到的钱发生的预收金额。 我上面以为你们是预收账款贷方负数 所以是说的应收账款 。 你们这个期初没有对。
那这个要怎么调整呢?
你好 你期初都错误了。 你要调整也得是 借 应收账款 负数 贷预收账款贷方
这样调整不平啊,应收账款借方负数,预收账款要计入贷方负数
你好 贷方做正数 你不是之前做的是应收账款借方有金额。 现在要冲这个 要做借方应收账款负数 。 然后本来你们是预收账款贷方 这样就平了。 借 应收账款 负数 贷预收账款正数
冲应收账款,借应收账款负数,贷方也要是预收账款负数才能平...我的意思是应收的借方如何转入预收的贷方
可不可以这样,借应收负数 贷应收正数,然后借应收,贷预收,在一个科目里调整
你好 你做应收账款同一个明细科目来做账 你系统能识别的话 是 可以。 看你们系统了 。