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老师好,2021年12月份付的钱,当时暂估了费用,记:借:XX费用 贷:银行存款。现在到票了,我应该如何记账呢?谢谢!

2022-01-19 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 09:10

你好,之前暂估是按含税金额入账? 

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快账用户9937 追问 2022-01-19 09:12

是的呢。现在收到发票,是普通发票,金额完全一致

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齐红老师 解答 2022-01-19 09:15

你好,红冲暂估分录,然后根据发票做相应费用分录 

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快账用户9937 追问 2022-01-19 09:16

老师,我红冲的话就涉及到银行存款了,有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-01-19 09:17

你好,没有关系 红冲暂估分录,然后根据发票做相应费用分录  (两个分录下来,对银行存款的余额没有影响啊 )

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你好,之前暂估是按含税金额入账? 
2022-01-19
冲暂估借其他应付款贷以前年度损益调整 做发票的借以前年度损益调整贷其他应付款
2022-01-23
你好         你是 业务做错了    本来已经做了费用了。 那你直接12月收到发票直接附 凭证后面去就行了。 12月不需要在做   这笔了。 
2021-05-13
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
2023-07-07
借:其他应付款—XX张 -55659 贷:应付账款—暂估入账 -55659
2021-01-27
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