你好,这个肯定不符合规定,你们和谁交易发票就应该开开谁。
老师你好,我公司销售货物给一家总公司,现在对方要求开发票给他们分公司,我们公司平时开的销售单也是某某总公司,现在要开发票某某公司分公司,请问这样做符合税法规定吗?
老师:公司是小规模纳税人,公司销售烟、酒给某某零售商行,某某零售商行要求我们开增值税专用发票给他们,请问我们公司可以开给他们吗
老师好!我们总公司是某某省某某某某某房地产开发有限责任公司,地址在县城,而在市里开发房地产,公司名称为某某省某某某某某房地产开发有限责任公司铜仁分公司,分公司在银行开有账号及网银,请问一下如果对方和我们公司签合同盖章的话,是盖总公司的章,还是分公司的章?对方要开票信息,是提什么总公司的税务抬头号呢?还是分公司的抬头号?
老师:我们有一家小店,原来是由别人开票给总公司,总公司给他打款,他在销售额/1.15后结算给我们,现在是要我们自己开票给总公司,总公司直接给我们打款,开专票,那我现在跟对方谈费用点的时候要怎样算?
老师好 咨询个问题 我们公司是房地产开发公司 现在有个监理公司的总公司是中标方 签合同也是总公司 现在人家出了个三方协议 要求付款付到他们的分公司 他们分公司开票 麻烦问一下老师我们可以给他们的分公司付款吗?
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
开给分公司也不行吗?如果这个款是分公司转给我们呢
如果是分公司转给你们的话,这个倒是可以,起码收款和开票,看着都是一致的。
销售单改不了客户名称了,这样可以吗,以后税务局来检查发现销售单和开票信息不一样,怎么解释呢
如果销售单无法改的话,这种情况最好还是和总公司开票,毕竟你销售给总公司了。
主要这是我们的大客户,又不想得罪他,请教一下老师怎么做才好呢
那你们这比实际的业务是和总公司做的还是和分公司做的呀?
是总公司
这种情况如果你实在要开票的话,可以让对方写一个说明为什么要开票给分公司这样的说明。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢