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3.优惠项目类型“高新技术企业”为“否”,《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第13行填报了数据。请核实。我们是高新企业的

2022-01-18 18:50
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齐红老师

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2022-01-18 18:50

你好,这个是什么的,学员

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你好,这个是什么的,学员
2022-01-18
同学你好就是你账上折旧的金额
2023-03-24
你好,你只要是按照你的财务报表填写的就没问题
2025-01-09
你们的主营业务是什么,财务收入是什么收入
2021-10-20
根据中国企业所得税的相关规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的金额应该是填1-3季度的累积的总金额。因此,您应该填写1-3季度的研究开发费用总额,而不是按默认的1-2季度累积总金额或第3季度增加的金额。 具体操作时,您可以在申报表A类第7行“减:加计扣除”下的“企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)”栏中填写1-3季度的研究开发费用总额,以体现该期间内企业研究开发费用的加计扣除情况。
2023-10-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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