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老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录

2022-01-18 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 16:42

你好,11月份的时候 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款

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快账用户8968 追问 2022-01-18 16:45

为什么不用待认证进项税额吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 16:46

你好,因为已经认证抵扣了啊,所以是通过  进项税额  核算啊 

你好,因为已经认证抵扣了啊,所以是通过  进项税额  核算啊 
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快账用户8968 追问 2022-01-18 17:00

明白了,设备已经卖给需方并安装,可以结转主营业务成本了吗?借:主营业务成本。贷:库存商品

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齐红老师 解答 2022-01-18 17:01

你好,确认了收入,就可以结转相应成本的 

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快账用户8968 追问 2022-01-18 17:09

还有一张我自己垫付给公司缴纳的物业管理费,2021年2月开的专票,当时公司没有付款给我,我也没做任何分录,也是11月份认证的,这怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-01-18 17:11

你好 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

你好
借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
你好
借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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你好,11月份的时候 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-01-18
借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-01-18
你好; 收到了发票做 借进项税贷 进项税-暂估 处理即可。 你看看 原材料  和应付账款金额一致吗 ? 最后调整一笔  借  应付账款贷预付账款   
2022-01-19
借应付帐款贷库存商品 借库存商品, 应交税费待认证 贷应付帐款
2021-10-20
借库存商品 贷预付账款 贷银行存款 这样做
2021-07-23
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