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借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-进项税 应交税费-增值税-转出未交增值税。这个分录是否是每个月都要做?还是年底才做?

2022-01-18 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 15:50

你好,都可以的,自己选择。

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快账用户1529 追问 2022-01-18 15:51

年底是必须转还是也可以不转?

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齐红老师 解答 2022-01-18 15:53

可以不结转的,但是最好结转,你结转了之后,你每年都没有余额,以后做账,你查的时候也好查。

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快账用户1529 追问 2022-01-18 15:55

应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额,这个科目要不要结转?什么时候转,转哪去?

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齐红老师 解答 2022-01-18 15:58

可以结转的结转到转出未交。

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你好,都可以的,自己选择。
2022-01-18
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023-06-30
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
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