咨询
Q

小规模纳税人,增值税普票,跨季度红冲,6月开的发票(免增值税金额内),10月告知合同金额要更改,退回6月开的发票重新开了一半金额的发票,导致第四季度的增值税为负数,增值税报表不让填负,应该如何填报?

2022-01-17 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 14:55

你好;去税务局大厅报负数申报 ; 我们这边负数也报不了 要去大厅报的

头像
快账用户2h33 追问 2022-01-17 15:00

需要带发票财务报表一起去么?

头像
齐红老师 解答 2022-01-17 15:05

你好; 是的。 带着申报表  和报表 以及公章 ; 经办人身份证去报   

头像
快账用户2h33 追问 2022-01-17 15:07

好的。谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-01-17 15:10

没事的;希望能帮到你 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;去税务局大厅报负数申报 ; 我们这边负数也报不了 要去大厅报的
2022-01-17
你好,得去税务局申报。
2021-07-03
免税销售额不能填写负数,你们这个没有开票只有这一张红票吗
2021-10-19
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
同学你好 减免的计入营业外收入
2020-09-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×