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当时收到退税款的时候是 借:银行存款 100 贷:应交税费-应交增值税 -100 现在补交增值税19.23要怎么做分录?

2022-01-16 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-16 22:33

你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:35

是前面退税退多了,现在补交

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:35

借应交税费-应交增值税 贷银行存款

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:37

现在应交增值税余额为0,这样应交增值税出现负数了

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:37

这样的话 借税金及附加 贷银行存款

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:39

这是在说什么?对公扣款是增值税,做了变更申报表,怎么可能做到税金及附加,支付的就是增值税

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:41

因为你们账上增值税已经平掉了,应交税费应交增值税还有余额吗

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:44

因为前期差错现在补交,如果有余额还用问吗?都说了前期退税退多了,回答了半天什么也没解决,浪费时间

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:45

余额已经平了,支付金额,只能计入营业外支出和税金及附加了

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:47

你教别人漏交增值税,罚款你来交吗?不懂就别乱教

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:48

很抱歉学员,这个实务中有这么处理的,或者从收入中调整到应交税费, 一般偏向这两种处理方式

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:51

以后查账怎么能查得到补交过这笔增值税?

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:51

这个是单独的,调整做账,摘要写清楚

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快账用户5535 追问 2022-01-16 22:54

做过更正申报,为什么会是调账?越教越乱,不是说回答的都是有经验的老师吗?

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:56

更正申报是税务局报表啊,这个不是改账,

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齐红老师 解答 2022-01-16 22:57

你现在是根据更正申报的结果交税,来调账的

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你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2022-01-16
你好 通常付款先计入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷 管理费用
2021-01-17
1.收到退税款时的分录: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税款 1.申报退税时的分录: 借:其他应收款 - 出口退税款 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 1.拿到进项发票时的分录: 借:库存商品 借:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 贷:应付账款
2023-12-14
你好   你要转出这个应该是原来怎么做分录的?  我看看怎么来转。 不是直接这样转的。  你这样转就是会不平的。   
2021-06-01
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