借,业务活动费用20000 贷,银行存款20000 借,其他应收款 贷,业务活动费用3000 借,事业支出20000 贷,资金结存20000
(一)(30分)某事业单位(假设不考虑增值税)2019年12月发生的经济业务如下,请对各项经济业务进行分析并作出账务处理。1、该事业单位收到“财政直接支付”入账通知书及相关原始凭证,列明采购专用材料一批,用于依法履职或开展专业活动,直接支付入账金额100000元,材料已经验收入库。(3分)2、收到“财政授权支付额度到账通知书”,列明本月财政授权支付额度为200000元。(3分)3、该事业单位采购的依法履职或开展专业活动的电脑耗材因质量问题予以退回,共计50000元。其中,30000元属于上年度支付的款项,采用财政直接支付方式支付;20000元属于本年度支付的款项,采用授权支付方式支付。收到代理银行转来财政直接支付资金退回入账通知书,退回相关款项30000元;收到代理银行通知书,退回单位零余额账户相关款项20000元;材料已退回。(9分)4、收到非同级财政部门的财政拨款收入100000元,款项已存入银行。(3分)5、接受甲公司的捐赠,其中货币资金200000元,专利权一项,发票上注明价款200000元。(3分)6、收到银行存款利息收入通知书,本月取得存款利息收入5000元。
老师,我想问问年中支付一笔费用20000元,已开发票下账,年底得退回来3000元,收据已开,但是钱没有到账,请问如何做这几笔分录呢,事业单位平行记账
请问老师,我单位旅游行业本来在2019年邀请作者来我单位考察后,要出一本书的,当时作者已经到了,也给她报销了机票和住宿费大概3000元,2019年做了:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。但是因为疫情,作者没有考察完毕,书直到今年2022年也没有出,合同因疫情停止了,2022年做了费用冲了预收,请问老师这部分所得税汇算清缴需要调增吗?
1.甲公司2019年3月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。请根据资料的内容回答以下问题:(10分)企业中产生未达账项的情形有哪些?(4分)(2)请编制甲公司银行余额调节表(每空0.5分,共6分)
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师你好!我是事业单位(学校)去年一笔银行存款利息被当时做账时为:非财政拨款结余(非财政拨款结余分配)在今年我已支付使用,请问怎么出凭证?谢谢
上年度的银行存款利息被结转为非财政拨款结余分配,在下一年度已支付使用要怎么出凭证?谢谢
债务重组获得确认收益会计分录
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
税务局稽查二手车购入价大于卖出价的自查报告如何写
卖价100,三级分销提成10%,二级分销提成5%。均无票。这种情况怎么做账?
车辆保险发票备注栏里的车船税可以企业所得税前扣除吗
车险保险里备注栏车船税计入了管理费用里了可以吗
老师您好,车辆保险费备注栏里的车船税税可以和发票保险费一并计入管理费用保险费里吗
好厉害老师,请问第二年年初收回3000元如何记账呢
借,银行存款 嗲,其他应收款 借,资金结存 嗲,财政拨款结余
嗯嗯好老师,如果年底开了一笔收据借其他应收款,贷事业收入,第二年年初收回这笔钱应如何做账呢
借,银行存款 贷,其他应收款 借,资金结存 贷,事业预算收入
老师什么时候要注意使用财政拨款结余年初余额调整这个科目呢
老师如果我年初收到一笔其他收入10000元,我接下来的全年里需要做其他支出给他对应起来吗?
根据你实际的情况来,财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制。
老师预算会计这里年底收支结余是负的正常吗
一般情况下是不会有负数的,除非你占用了其他资金才会存在这种。
老师如果使用的其他资金来支付就不能平行记账了是吗?
那这样子全年的费用能对上吗?
你这个预算会计,她做账本身就是只对那个财政预算资金做处理,如果说不是财政预算资金,你根本就不用做账的呀。
那去年年底转到今年的财政应返还额度呢
直接放到财政应返还额度就行呀,返还的时候你增加你的零余额账户用款额度就行。
用这个资金往外付钱需要平行记账吗
对的对的,就是这个意思。
嗯嗯,老师我年初应返还50万,预算会计收入在去年就记了,今年我用的这笔应财政返还额度平行记账列支,预算会计不是没有收入只有支出吗?
你收到这个的时候,你就是借零余额账户,用款额度贷,财政应返还额度。
老师收入支出结余数是不是就是年底没花了的钱转到其他资金户的财政应返还额度数
对的对的就是这个金额。