同学,你好 预缴增值税,可以抵以后的增值税
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
老师 建筑异地项目 预交的增值税 附加税 企业所得税所属期是12月的 能抵1月份开的票吗
建筑业,外地预交12月份缴纳11月份所属期的税款,能在11月份抵免吗
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
老师建筑公司异地预交税款,预交增值税,企业所得税,和附加税,这些税都是归属地方创收了吗?还是只有附加税归属地方呢。
跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调平
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
企业所得税呢
我们会计说不可以 所属期只能是1月份的
同学,你好 企业所得税,是以一年算的,汇算清缴,多退少补
跨年的能抵吗
同学,你好 企业所得税,不可以的
那只能去税务局退了?能在电子税务局退吗?
同学,你好 企业所得税,会汇算清缴的,到时候多退少补