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老师,你好!上个月工资多计提了4167,这个月分录应该怎样写?

2022-01-15 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 11:23

红冲多计提的工资,原来的分录红字

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快账用户5168 追问 2022-01-15 11:27

管理费用工资借4167,贷应付工资4167.用红色笔写是吧

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:29

对的✧٩(ˊωˋ*)و✧同学,是这样的

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快账用户5168 追问 2022-01-15 16:17

老师,你好!12月份在资产负债表里面,其他应收款3000,其他应付款25000.那在1月份做资产负债表的时候还累加上吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 16:35

同学新的问题请重新提出哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快

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快账用户5168 追问 2022-01-15 16:37

老师,你好!12月份在资产负债表里面,其他应付款3000,其他应付款25000.那在1月份做资产负债表的时候还累加上吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:18

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红冲多计提的工资,原来的分录红字
2022-01-15
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-06-08
借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-01-29
你好 把多计提 的红冲了 正常个税是不计提 的 直接扣
2019-08-12
你好同学,多计提的部分原分录红冲回去就行。
2020-12-10
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