您好,所得税税负根据行业,规模都有关系,这个是当地税务定的。
你好老师,请问出口企业的所得税负率要怎样计算,参考的数据是多少,比如全年总收入是2000万元,净利润是17万元,已经交了所得税5000元,要再交多少才合适
老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗?因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧,假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的,可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系?因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后,我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多,所以这个数对不上呢
甲企业为居民企业,企业所得税税率25%,2019年度有关经济业务如下:(1)2019年度,企业利润总额为10000万元,其中:营业收入6000万元,国债利息收入50万元;(2)全年实发合理工资、薪金总额100万元,实际发生职工教育经费1.5万元、职工福利费15万元、工会经费3万元。按税法规定,准予应纳税所得额前扣除的教育经费、职工福利费和工会经费是工资总额的8%、14%和2%的比例。(3)与生产经营活动有关的业务招待费支出100万元。已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;(4)行政罚款支出50万元。没有其他纳税调整事项要求:(单位:万元)(1)计算企业应纳税所得额时,准予扣除职工福利费是多少?(2)计算企业应纳税所得额时,准予扣除的教育经费和工会经费是多少?(3)计算企业应纳税所得额时,准予扣除业务招待费是多少?(4)采用调整法,计算企业应纳税所得额(5)计算应交企业所得税并写出会计分录。
Sea公司是一家中型工业企业,属于增值税一般纳税人,适用企业所得税税率25%,2020年全年会计利润总额2000万元,当年发生以下可能涉及到纳税调整事项,投资收益中含有国债利息收入25万元,公司债务投资的利息收入十万元,二阿姐前年工资总额680万元,税法规定的合理工资薪金支出600万元,企业按工资总额的40.5%,200%分之八的比例分别计提五险一金,工会经费和职工教育经费企业全年的业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元,三企业全年业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元4企业全年的公益性捐赠支出240万元,税法规定的扣除标准为,当年利润总额的12%,5营业外支出中,税收滞纳金32万元环保罚款八万元,一,企业纳税调整增加额为多少?二企业的税纳调整减少额为多少?三企业的应纳税所得额为多少?自己业业的应交所得税额为多少5?即2020年实现的净收益为多少?
请问 抵消内部交易损益,如果考虑所得税,公式怎么写呢? 比如 2022年的存货成本80万元,卖给子公司100万元, 2022年当年对外卖出40%,2022年净利润为1500万元,如果考虑所得税, 税率按25%计算,这道题调整后的净利润是多少呢? 后续期间,2023年对外又卖了剩下的60%,假设2023年净利润为1700万元,考虑所得税后,调整后的净利润怎么算呢? 请老师分别把 22年和23年在考虑所得税之后 调整后的净利润分别列式。
汇算清缴已经做了成本支出但是没有取得发票我汇算清缴在哪里调成本呢
有没有开票税点自动计算表
老师,我们是装修公司,现在需要开咨询费,经营范围里也有,税收分类编码是现代服务里哪个?
老师您好,员工离职工资已放放,五月份的几天工资可以合并到4月一起申报吗
增值税申报。我司是生产型企业(本期免抵退100万。免抵90万。退税10万)。那么在增值税减免税申报表明细表中要不要填数据
开票金额比销售金额多,怎么作帐
老师,收到的电费发票,电费是价税合计收取的,我们现在再按价税合计开出去,不亏本,税费该怎么像客户收取
老师,您好。 我们出口贸易企业,报关单上的运费是之前预估填写的。实际运费产生跟报关单上预估的有区别。 实际运费跟报关单上运费差异金额如何做账?
请问老师,本月毛利率×13%与实际增值税税负率相差在10%以内,但是利润率本月是8.65%,以往本月利润率都是3%,我是按照利润率还是毛利率?
老师好,我司购买了一批20万的酒,在不低于购入价的情况下,可以转手全部卖给另一个企业吗?(爸爸的公司买的儿子公司)
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