你好! 去税务大厅拿着申报表退费,原路退回。
请问,由于申报申报错误,多扣缴了员工的个税,更正申报之后,大厅说等汇算时退多交的钱,这个是退公司账户还是员工个人账户呢?
公司申报个人所得税的时候 更正申报以后 之前多申报的钱怎么退回到银行账户啊
老师您好!公司申报个人所得税时申报错误,造成多交个人所得税59元。个人所得税有单位承担。当时缴纳时计入营业外支出。现在更正申报后,退税59元到账。我应该直接借:银行存款59,贷:营业外支出59。就可以。对吗?
老师,请问一下,个税申报的时候工资多申报了,已经缴款,现在更正申报了,多缴的款怎样退回来?是退到公司账户还是个人账户?
麻烦问一下,个人所得税更正申报表之后,多缴纳的税款怎么退回来啊?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
什么申报表呀
需要准备一些什么东西呢
更正的正确申报表,带公章,营业执照去大厅。
就只需要这三样吗 需要法人身份证或者经办人身份证吗
每个地区要求不一样,可以咨询当地税务或者拨打12366咨询一下。
好的 退税的时候会查一些什么呢 只需要提供更正后的申报表吗 不会查明细账或者啥吗
那不会的,除非是税务局风险预警。
什么是风险预警呀
风险预警就是税务局有很多指标,怀疑你们的业务的真实性,或者涉及虚开增值税发票等等。
哦哦好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利!满意请给我五星好评,谢谢!