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老师,我们12月付出了材料款但材料还没收到,发票也没开我怎么做账,这种可以暂估吗分录怎么做

2022-01-14 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 10:33

你好,材料对方有移送到你单位吗? 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:33

材料没收到,只知道总价,付的是预付款

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:36

你好,材料没收到,这种情况不能暂估。分录是 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:37

但这样我们会有很多利润要交税了这个有其他解决方案吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:40

你好,材料没有收到,也就没有对外销售,影响利润也不是这个地方啊 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:41

刚问了材料到了,那又该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:46

你好,材料到了 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:48

他说材料都已经送到都已经安装了,这种暂估分录怎么做比较好。

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:48

直接入主营业务成本可以吗。

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:52

你好,材料到了,暂估,预付款分录是 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款  都已经安装了,再做相应安装分录就是了 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:54

不能直接做吗,一定暂估吗,但是发票回来了直接贴里面就可以了这样不行吗

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快账用户2324 追问 2022-01-14 10:58

暂估的话增值税得交了,我们一般纳税的要抵扣

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齐红老师 解答 2022-01-14 10:58

你好,根据你 描述,没有取得发票就需要做暂估处理的 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:00

那如果现在让他们开呢?能放到12月正常做吗不用暂估

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:04

45万金额很大,如果现在1月开了放12月账可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 11:07

你好,现在开具是2022年1月份,之前仍然需要做暂估入账处理的 

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快账用户2324 追问 2022-01-14 11:15

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-14 11:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,材料对方有移送到你单位吗? 
2022-01-14
你好,可以暂估结转2021年12月成本 借原材料 贷应付账款 借主营业务成本 贷原材料
2022-01-07
1. 假设 2024 年 1 月份收到了原材料发票,并且确认原材料的实际金额与暂估金额相同,可以直接冲销暂估记录: - 借:应付账款-暂估入账 - 贷:原材料 2. 如果 2024 年 1 月份收到了原材料发票,并且确认原材料的实际金额与暂估金额不同,则需要对暂估记录进行调整: - 借:原材料(实际金额与暂估金额的差异) - 贷:应付账款-暂估入账(实际金额与暂估金额的差异) - 借:应付账款-暂估入账 - 贷:原材料(暂估金额) 3. 如果 2024 年 1 月份仍然没有收到原材料发票,可以继续暂估原材料的成本: - 借:原材料(暂估金额) - 贷:应付账款-暂估入账(暂估金额)
2024-02-04
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好 借:应付账款 贷:银行存款 你们之前是做了这个分录,次月没有做相反的分录吧
2020-10-20
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