你好,材料对方有移送到你单位吗?
老师,我们12月已经付款的材料发票还没有收到,12月做账时可以暂估成本吗?1月把发票冲回,这样有没有什么影响?
老师,材料没付款,也没开票,但材料已送工地,可以暂估结转2021年12月成本吗?这样可否有风险?分录怎样做?
老师,我们12月付出了材料款但材料还没收到,发票也没开我怎么做账,这种可以暂估吗分录怎么做
老师请问,支付了材料款,但还没收到发票,需要暂估的分录怎么做啊?
老师,12月份材料发票没有到,我暂估了,收到发票是专票,我后面还要抵扣税,我怎么做会计分录,暂估的分录,还有冲的分录都分别怎么做?
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
材料没收到,只知道总价,付的是预付款
你好,材料没收到,这种情况不能暂估。分录是 借:预付账款,贷:银行存款
但这样我们会有很多利润要交税了这个有其他解决方案吗
你好,材料没有收到,也就没有对外销售,影响利润也不是这个地方啊
刚问了材料到了,那又该怎么做呢
你好,材料到了 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款
他说材料都已经送到都已经安装了,这种暂估分录怎么做比较好。
直接入主营业务成本可以吗。
你好,材料到了,暂估,预付款分录是 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 都已经安装了,再做相应安装分录就是了
不能直接做吗,一定暂估吗,但是发票回来了直接贴里面就可以了这样不行吗
暂估的话增值税得交了,我们一般纳税的要抵扣
你好,根据你 描述,没有取得发票就需要做暂估处理的
那如果现在让他们开呢?能放到12月正常做吗不用暂估
45万金额很大,如果现在1月开了放12月账可以抵扣吗
你好,现在开具是2022年1月份,之前仍然需要做暂估入账处理的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。