齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,收到客户预付款 借:银行存款,贷:预收账款
那交货后,收到客户余款怎么做分录呢?
你好 交货的时候 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到客户余款的时候 借:银行存款,贷:预收账款
收到客户预付款是否可以做如下分录: 借:银行存款,贷:应收账款
你好,你单位是没有设置预收账款科目吗?
有的,但是这种客户比较少,一般收到预付款就直接就写到应收账款科目,这样做账有影响吗
你好,也没有什么不良影响。 没有设置预收账款科目的情况下,可以直接用应收账款贷方核算预收的货款。
老师,收到客户预付货款票已开分录怎么做,谢谢了
请问老师,收到的预付款如何做分录?
老师请问,收到客户的预付款,分录是不是做借银行存款贷预收帐款
老师们好,预付账款收到发票后如何做分录
老师好,收到客户预付款,如何做分录?
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
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那交货后,收到客户余款怎么做分录呢?
你好 交货的时候 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收到客户余款的时候 借:银行存款,贷:预收账款
收到客户预付款是否可以做如下分录: 借:银行存款,贷:应收账款
你好,你单位是没有设置预收账款科目吗?
有的,但是这种客户比较少,一般收到预付款就直接就写到应收账款科目,这样做账有影响吗
你好,也没有什么不良影响。 没有设置预收账款科目的情况下,可以直接用应收账款贷方核算预收的货款。