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老师们好,预付账款收到发票后如何做分录

2021-10-18 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 17:21

借预付账款,贷银行 借管理费用或库存,应交税费-应交增值税 进项,贷银行

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:23

是普票免税 那种

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:24

未收到发票先付款了,做的分录是借预付账款贷银存。。。。现在收到发票后应该怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:25

借管理费用,贷银行存款

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:43

收到发票后和未收到发票先付款的都是贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:44

同学,你好,收到发票没有付款,借管理费用,贷其他应付款 未收到发票付钱了,借其他应付款,贷银行

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:48

上一个月付款了,下一个月才收到发票,收到发票后如何录分录

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:50

现在是先付款后收票,上月已经付款了这个月已经收到发票了,月底分录应该如何录,不太清楚,就是问这个

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:50

上月付款,借预付账款,贷银行 这个月到票,借管理费用,贷预付账款

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快账用户2944 追问 2021-10-18 17:51

这样我就懂了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:58

同学,你好,不客气的

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借预付账款,贷银行 借管理费用或库存,应交税费-应交增值税 进项,贷银行
2021-10-18
你好,材料暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 结账成本 借:其他业务成本 贷:原材料 下月初 借:原材料 红字 贷:应付账款-暂估应付款 红字 收到发票 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 调增结转成本 借:其他业务成本 差额 贷:原材料 差额 条件结转成本 借:其他业务成本 红字差额 贷:原材料 红字差额
2020-10-23
你好,收到客户预付款 借:银行存款,贷:预收账款 
2022-01-13
借银行存款 贷预收账款
2023-06-25
您好,您是预收的货款,是吗?您预收的应该是要开发票出去。
2023-03-28
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