同学,你好,付货款一般用预付账款科目,收货款用预收账款科目
请问 借款,借其他应收款,贷银行存款,还回时,可以写,借银行存款,贷其他应收款么,而不写借银行存款,贷其他应付款,可以么
个人归还借款存入银行 借银行存款 贷其他应付款/其他应收款 是用其他应收还是应付
付货款:借:其他应收款 贷:银行存款 收货款:借:银行存款 贷:其他应收款 是对的吗?
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师,还款时借 其他应收款 贷其他应付款 借银行存款贷其他应付款 对吗
非营利性社会组织年底账户余额怎么处理
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。是入到一月份里是吗?需要怎么做分录呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。
年前开的发票,年后才发现,入账到1月份可以吗?
计算主营业务收入本期发生额时,需要加结转本期收入里的主营业务收入吗?
本公司是小规模纳税人,向一般纳税人采购商品,需要开200多万的普票,请问单张发票有限额吗?
上级部门未拨付项目款,二级单位收到发票没钱支付,会计凭证怎么写
能不能帮我做个工程内账
甲方公司没有钱付乙方丙方工程款给抵成房了,现在乙方又把房抵给丙方,丙把房卖给个人,乙方现在应该找谁要发票
但是前面账都做了,我现在是不知道怎么判别了,一会其他应收,一会其他应付
我就想我是不是反冲就可以了
还是说收款,我做其他应付款呢
红冲是要原科目红冲的,不能用其他应付去冲其他应收